对公司《2019年年度报告》进行了审核,认为:董事会编制和审议公司《2019
用管理制度》等相关规定,对公司募集资金的存放及使用进行核查和监督,认为:
立及运行情况进行核查的基础上,审阅了公司《2019年度内部控制评价报告》,
证了公司经营活动的有序进行。2019年公司内部重点控制活动规范、合法、有
效,未发生违反证券监管机构的相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述,
公司监事会认为公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映
《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际经营情况,没有损害中小股东利益。